वीडियो: GST Input Tax Credit || क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट || कैसे मिलेगा GST Tax Refund ? 2024
प्रश्न: इनपुट कर क्रेडिट क्या हैं?
जवाब:
इनपुट कर क्रेडिट्स जीएसटी / एचएसटी का योग है जो आपने वैध व्यापारिक खर्चों (या जीएसटी / एचएसटी भुगतान के स्वीकार्य भाग) पर भुगतान किया था। अक्सर कनाडा राजस्व एजेंसी (सीआरए) दस्तावेजों में आईटीसी के रूप में संदर्भित किया जाता है, इनपुट कर क्रेडिट्स जीएसटी / एचएसटी को पुनर्प्राप्त करने के लिए वाहन हैं जो आपके व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित खरीद और व्यय पर भुगतान करते हैं।
इनपुट कर क्रेडिट का उपयोग करने के लिए आपको जीएसटी / एचएसटी के लिए पंजीकृत होना होगा।
एक बार जब आप एक व्यापारिक खरीददारी करते हैं या व्यापार-संबंधित व्यय करते हैं, तो आपको अपने खरीद या लेखा प्रणाली में अलग से उस खरीद या व्यय पर भुगतान किए गए जीएसटी / एचएसटी का नज़र रखना होगा।
सभी व्यय दावों के साथ, सुनिश्चित करें कि आप सभी संबंधित रसीदें रखेंगे ताकि आप आवश्यक होने पर अपने दावे का बैकअप लें। (देखें: क्या मैं व्यापार व्यय का दावा कर सकता हूं कि मुझे अब तक के लिए रसीद नहीं है?)
आपका जीएसटी / एचएसटी रिटर्न
फाइलिंग करते समय आप अपने जीएसटी / एचएसटी रिटर्न के लिए रजिस्टरों के लिए , (कनाडा राजस्व एजेंसी) किसी विशेष रिपोर्टिंग अवधि के लिए, निम्नलिखित दर्ज करें:
- पर लाइन 103 आपके द्वारा एकत्र जीएसटी / एचएसटी की कुल राशि दर्ज करें या रिपोर्टिंग अवधि (आपके चालानों से लेकर ग्राहकों तक) के लिए आपसे बकाया हो।
- पर लाइन 104 "रिपोर्टिंग अवधि (उदाहरण के लिए, खराब ऋण की वसूली से प्राप्त जीएसटी / एचएसटी) के लिए शुद्ध कर में समायोजन की कुल राशि दर्ज करें।" - सीआरए
- पंक्ति 105 पर पंक्ति 103 और 104 की राशि दर्ज करें
- पर लाइन 106 जीएसटी / एचएसटी (आईटीसी) की राशि दर्ज करें जो आपने पिछली अवधि से लावारिस सहित क्वालीफाइंग खरीद और खर्चों का भुगतान किया था।
- पर पंक्ति 107 "रिपोर्टिंग अवधि (उदाहरण के लिए, जीएसटी / एचएसटी एक बुरे ऋण में शामिल) के लिए शुद्ध कर का निर्धारण करते समय कटौती करने के लिए समायोजन की कुल राशि दर्ज करें।" - सीआरए
- पंक्ति 108 पर लाइन 106 और 107 की राशि दर्ज करें।
- पर पंक्ति 109 से प्राप्त मूल्य दर्ज करें> पंक्ति 105 से पंक्ति 108 को घटाना । यदि परिणाम ऋणात्मक है तो बॉक्स को चेक करें
- लाइन 110 पर रिपोर्टिंग की अवधि के लिए किए गए किसी किश्त या अन्य भुगतानों की राशि दर्ज करें, उदाहरण के लिए यदि आप वार्षिक रिटर्न दाखिल कर रहे हैं और तिमाही किश्तों के लिए किस्त के भुगतानों का योग दर्ज करें पर
- लाइन 111 "जीएसटी / एचएसटी छूट की कुल राशि दर्ज करें, तभी यदि रिबेट फॉर्म से संकेत मिलता है कि आप इस लाइन पर राशि का दावा कर सकते हैं। रिटर्न फॉर्म को इस रिटर्न पर संलग्न करें "- सीआरए
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लाइन 112 पर लाइन 110 और 111 की राशि दर्ज करें। पर
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लाइन 113 ए से प्राप्त राशि दर्ज करें> पंक्ति 112 से पंक्ति 112 को घटाना । पर लाइन 205 "
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कर योग्य वास्तविक संपत्ति के अधिग्रहण के कारण जीएसटी / एचएसटी की कुल राशि दर्ज करें - सीआरए। पर पंक्ति 405
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"अन्य जीएसटी / एचएसटी की कुल राशि आत्म-मूल्यांकन करने के लिए दर्ज करें"। - सीआरए (यह लागू होता है, उदाहरण के लिए, किसी अन्य प्रांत से एक आइटम खरीदने के मामले में जहां कोई एचएसटी नहीं है या एचएसटी दर कम है - इस मामले में आपको अपने व्यवसाय के प्रांत के लिए एचएसटी में अंतर जोड़ना होगा)। पर लाइन 113 बी
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की राशि दर्ज करें पंक्तियां 205 और 405. पर पंक्ति 113C
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की राशि दर्ज करें लाइन 113 ए और 113 बी यदि परिणाम नकारात्मक है तो बॉक्स को चेक करें लाइन 113 सी आपका जीएसटी / एचएसटी शुद्ध कर है अगर यह सकारात्मक है तो आप कनाडा राजस्व एजेंसी को भुगतान करते हैं। अगर यह नकारात्मक है तो आप जीएसटी रिफंड के हकदार हैं।
गैर-योग्यता व्यय जाहिर है, इनपुट कर क्रेडिट की परिभाषा से, आपके द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग या आनंद के लिए खरीदे गए सामान और सेवाएं इनपुट कर क्रेडिट के रूप में योग्य नहीं हैं।
अन्य खरीदारियां या व्यय जिनके लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा नहीं कर सकते हैं, इसमें शामिल हैं:
छूट वाले सामान और सेवाएं प्रदान करने के लिए खरीदा या आयात किए गए कर योग्य माल और सेवाओं;
कुछ पूंजीगत संपत्ति;
- सदस्यता शुल्क या किसी भी क्लब के लिए बकाया जिसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, भोजन या खेल सुविधाओं (फिटनेस क्लब, गोल्फ क्लब, और शिकार और मछली पकड़ने के क्लब सहित) को शामिल करना है, जब तक कि आप अपने व्यवसाय के दौरान पुनर्विक्रय करने की सदस्यता प्राप्त न करें (
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